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内部控制审计人员在分配审计资源时应该考虑哪些方面的内容?
内部控制审计人员在分配审计资源时应该考虑哪些方面的内容?
发布时间:
2025-05-14 10:57:34
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(
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答案:
【计分规则】: (1)向具体审计领域调配的资源,包括向高风险领域分派有适当经验的项目组成员,就复杂的问题利用专家工作等。 (2)向具体审计领域分配资源的多少,包括分派到重要地点监盘存货的项目组成员的人数,集团审计中复核组成部分注册会计师工作的范围,向高风险领域分配的审计时间预算等。 (3)何时调配这些资源,包括是在期中审计阶段还是在关键的截止日期调配资源等。 如何管理、指导、监督这些资源,包括预期何时召开项目组预备会和总结会,预期项目合伙人和经理如何进行复核,是否需要实施项目质量控制复核等。
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1.
内部控制审计人员在分配审计资源时应该考虑哪些方面的内容?
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内部审计人员应当();
3.
在审计过程中,惟一可由审计人员控制的风险是
4.
内部控制目标的实现完全依靠内部审计人员的参与。
5.
审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于下列( )
6.
在审计过程中,()风险是唯一可由审计人员控制的风险
7.
只在本单位最高层次设置内部审计机构,在下属基层不专门设置内部审计机构,由专门派出的审计人员对下属单位进行审计,这种内部审计机构的设置方式为( )。
8.
根据《中国内部审计准则》的规定,内部审计人员的职业道德基本原则包括:
9.
如何在审计过程中评估内部控制的有效性?
10.
你认为应该从哪些方面强化大数据审计技术在国家审计中的运用?
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