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递延所得税资产的确认应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-07-15 17:35:29
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答案:
A
相关试题
1.
递延所得税资产的确认应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限。
2.
企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。( )
3.
递延所得税=(期末递延所得税负债-期初递延所得税负债)-(期末递延所得税资产-期初递延所得税资产)
4.
甲公司 2009年 12月 31日资产负债表中有关项目账面价值及其计税基础如下: 交易性金 融资产账面价值为 1500万元, 计税基础为 1000万元;预计负债账面价值为 100万元, 计税 基础为 0
5.
以下应计入企业所得税应纳税所得额计征的收入有( )。
6.
下列各项中,应计入企业当期所得税应纳税所得额的是().A.纳税人接受捐赠的实物资产B.纳税人在产权
7.
某公司2022年从业人数130人,资产总额2000万元,年度应纳税所得额210万元,则该公司当年应纳企业所得税为( )。
8.
企业转让资产,该项资产的( ),准予在计算应纳税所得额时扣除。
9.
企业所得税在计算应纳税所得额时,下列支出可以扣除:()。
10.
甲公司持有某可供出售金融资产,成本为80 000元,2016年末该金融资产的公允价值为100 000元;甲公司2016年因产品售后服务确认了100 000元的预计负债。
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