下列审计人员拟实施的程序中,不属于举债筹资业务内部控制测试程序的为:
A、检查相关文件证实举债业务职责分工情况
B、询问财会部门人员是否与债权人定期对账
C、向债权人函证负债金额,分析函证结果差异
D、检查举债筹资手续是否齐全等有明确分工,不得由一个人同时负责以上任何两项工作。
发布时间:2025-11-26 04:00:28
A、检查相关文件证实举债业务职责分工情况
B、询问财会部门人员是否与债权人定期对账
C、向债权人函证负债金额,分析函证结果差异
D、检查举债筹资手续是否齐全等有明确分工,不得由一个人同时负责以上任何两项工作。