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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
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发布时间:
2025-11-26 03:09:49
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(
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答案:
检查货币资金收付凭证的管理情况;抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员;审阅被审计单位货币资金相关制度规定
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
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下列审计人员拟实施的程序中,不属于举债筹资业务内部控制测试程序的为:
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